栏目分类:
子分类:
返回
文库吧用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
文库吧 > 会计 > 注册会计师

以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )

以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )

以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )。
  • A、审计委员会全部由独立非执行董事组成
  • B、审计委员会需要确保内部控制系统是充分且有效的
  • C、审计委员会内部意见不一致无法调节,提请股东大会解决
  • D、审计委员会至少每年与外聘与内部审计师会面一次
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    审计委员会内部意见不一致无法调节,提请董事会解决。

    转载请注明:文章转载自 www.wk8.com.cn
    本文地址:https://www.wk8.com.cn/kuaiji/80194.html
    我们一直用心在做
    关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

    版权所有 (c)2021-2022 wk8.com.cn

    ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号